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Hola a todos
Quiero presentar una tabla de datos basada en las medidas y columnas existentes que presenta un resumen de los datos existentes. Esto tendrá que cambiar dinámicamente dependiendo de la selección de segmentación de equipo. No puedo trabajar de una manera hasta ahora - parece que necesito crear nuevas filas y columnas? He incluido una maqueta de captura de pantalla que hice en Excel para demostrar lo que tengo, y el resultado deseado.
¡Gracias!
Hola @GC_4002 ,
1. Transforme los datos en 'Editar consulta'.
2. Cree una medida para calcular el valor de la matriz.
Por favor refiérase a mi .pbix.
Saludos
Lionel Chen
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Hola Lionel
Gracias por su ayuda. El uso de una medida fue en el campo de valores es interesante. Su solución sería genial si no hubiera proporcionado una versión simplificada de mis requisitos inicialmente.
Mi informe ya incluye funciones de inteligencia de tiempo, por lo que hay filtros de nivel de informe que restringen nuestras cifras a un marco de tiempo específico. Creo que esto está afectando a la medida que escribió, ya que cuando intento recrearla, no obtengo ninguna columna de variación entre el presupuesto y el real. ¿Podría sugerir una solución?
Hola @GC_4002 ,
¿Se ha resuelto su problema?
Saludos
Lionel Chen
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Hola @GC_4002 ,
"No obtengo ninguna columna de variación entre el presupuesto y el real."
La columna [Variance] es en realidad la etiqueta de subtotales de columna de la matriz. ¿Encontró esto?Si es así, puede ser que el filtro de nivel de informe afecte al valor devuelto de la medida.
¿Le importaría compartir su archivo .pbix? O dénos una muestra de datos con la columna de fecha. También por favor déjame ver los resultados que hiciste.
Saludos
Lionel Chen
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@GC_4002 En este caso despotable los datos y dividir el atributo en dos columnas, a partir de ahí cada
- transformar datos
- Seleccionar columna de equipo
- haga clic con el botón derecho, despofen otras columnas agregará dos columnas, atributo y valor
- dividir atributo en dos columnas por espacio, y cambiar el nombre según su requisito, vamos a su categoría y tipo llamado (el tipo es real y presupuesto) y el tipo es (horas, costo de ingresos, margen)
- cerrar y aplicar
Para visualizar,
- matriz visual:
- añadir equipo y escribir en la fila
- añadir una categoría en las columnas
- añadir valor en la sección de valores
si profundiza hasta el siguiente nivel en las filas, obtendrá lo que está buscando. Puede agregar segmentación de datos en el equipo para filtrar por un equipo específico. A partir de aquí todo será muy fácil.
Me gustaría❤ elogiossi mi solución ayudara.👉Si puedes pasar tiempo publicando la pregunta, también puedes hacer esfuerzos para dar a Kudos quien haya ayudado a resolver tu problema. ¡Es una muestra de agradecimiento!
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